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行业标准

ISO9001质量体系认证 企业认证分享之:ISO9001质量管理体系认证清单

发布时间:2023-08-18 11:40:43

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随着近年来国家对认证机构、人员和企业的监管力度加严,以往“花钱卖证”的机构被陆续曝光,甚至撤销资质...,对随意买证参与竞标企业进行查处、罚款等措施的出台,认证市场的环境也慢慢发生了些变化,那些拍着胸脯说没问题的业务人员也没那么爽快了。这一切的变化说明了认证市场正在朝着规范化方向发展。另外,各地区的政府部门通过认证补贴,竞标加分项等手段,推动各地区企业进行认证,鼓励大家走向规划化管理。目前来说,认证最多的证书还是ISO9001质量管理体系证书iso9001体系认证机构,下面就企业认证需要哪些文件分享给大家:

一、企业资质文件

1、营业执照、产品许可证书或产品强制认证证书;

2、企业人数与申报认证人数是否一致;

3、企业的经营场所是否真实有效(经营场所的房产证或租赁合同等);

4、其他法律法规要求的文件。

二、文件和记录的管理

1、各部门受控文件清单。含:质量手册、程序文件、各部门的支持性文件、外来文件(国家、行业、等标准;对产品质量有影响的资料等);

2、各部门质量记录清单;

3、外来文件(质量管理方面、与产品质量有关的标准、技术文件、资料等)清单特别是国家强制性的法律法规的文件及控制发放的记录;

4、文件发放记录(各部门都要有);

5、技术文件清单(图纸、工艺规程、检验规程及发放记录);

6、各种类文件的都要进行审核批准及日期;

7、各种质量记录签字要齐全;

三、方针、目标设置和统计

1、质量方针是否体现企业发展宗旨;

2、设置的质量目标是否与企业实际相适应;

3、企业关键过程是否都设置了绩效目标?

4、有无定期对绩效指标进行统计,统计方法是否合理?对统计不合格,有无纠正及纠正措施。

四、管理评审

1、管理评审计划;

2、管理评审会议的“签到表”;

3、管理评审记录(管理者代表的报告、与会者的讨论发言或书面的材料);

4、管理评审报告;

5、管理评审后的整改计划和措施;

五、内部审核

1、年度内审计划;

2、内审计划及日程安排

3、内审小组长的任命书;

4、内审成员资格证书复印件;

5、首、末次会议记录;

6、内审检查表(记录);

7、内审报告;

8、不符合报告及纠正措施验证记录;

六、销售方面

1、顾客合同台帐;

2、销售合同及合同评审记录;(订单评审)

3、顾客满意程度调查结果、顾客投诉、抱怨及反馈的信息,台帐,记录,并进行统计分析,是否完成质量目标;

4、产品发货、交付验收记录;(含验收报告、峻工验收报告等)

5、售后服务记录;

七、采购方面

1、合格供方名录(包含所有原材料供应商和外包方)、供应商调查表及相关资质文件;供方初评及复评记录。

2、合格供方评质量台帐,采购质量统计分析,是否完成质量目标;

3、采购订单(有审批手续)、送货单和验收记录等。

八、仓库

1、原材料、半成品、成品名细台帐;

2、原材料、半成品、成品标识(包括产品标识和状态标识);

3、入、出库手续;先进先出的管理;

4、仓储环境要求和管控措施(含危废品的管理)。

九、质量部

1、各环节检验记录(含原材料、工序、成品等);

2、产品不合格的处理记录及相关措施的跟踪验证记录;

3、计量器具台账、校准/检定计划、校准/检定证书等;(内校的要有内部校准规范、内部校准记录、校准人员资质和校准标准等)

4、检验人员上岗资质及授权;

5、不合格品审理小组的授权。

十、设备方面

1、设备台账;

2、设备维护保养计划(含大保、小保);

3、设备维护保养记录;

4、特殊过程设备认可记录;

5、标识(包括设备标识和设备完好状态标识);

6、特种设备的年检报告、人员操作证书等。

十一、生产管理

1、生产计划、生产变更记录、生产日报表、周报表及月报表等;

2、半成品、成品的检验记录及统计分析(合格率是否达到质量目标);

3、产品的防护、仓储的各项规章制度、标识、安全等;

4、各部门的培训(业务技术培训、质量意识培训等)计划、记录;

5、作业文件(图纸、工艺规程、操作规程到现场);

6、关键过程一定要有工艺规程;

7、现场标识(产品标识、区域标识、设备标识);

8、生产现场不能出现未经检定的量具;

9、各部门的每一类工作记录要装订成册,便于检索。

十二、产品交付

1、发货计划、发货清单;

2、顾客验收记录。

十三、人事行政部

1、岗位人员任职要求;

2、各部门培训需求;

3、年度培训计划;

4、培训记录(包括:内审员培训记录、质量方针和目标培训记录、质量意识培训记录、质量管理系文件培训记录、技能培训记录、检验员上岗培训记录,均应有相应的考核评价结果);

5、特殊工种名单(经有关负责人批准上岗的、及有关证件);

6、检验员名单(经有关负责人任命,并规定职责和权限)。

十四、组织环境、相关方,风险和机遇等

1、组织内、外部环境的识别、监视和评审记录;

2、相关方需求和期望的收集、监视和评审记录;

3、应对内外部环境因素、相关方等风险和机遇的措施。

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